鄞城集團規(guī)范國有資產(chǎn)管理抓實內(nèi)部審計“三步走”
鄞城集團規(guī)范國有資產(chǎn)管理抓實內(nèi)部審計“三步走”
入庫時間:2021-09-06|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:寧波市國資委
2019年以來,伴隨國企改革三年行動,鄞城集團陸續(xù)注入國有公司股權(quán)和持續(xù)注入經(jīng)營性資產(chǎn),使資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入不斷增大。截至2021年7月底,鄞城集團資產(chǎn)總額達(dá)到246.88億元,共持有39家全資及控股類子公司,涉及的產(chǎn)業(yè)板塊有基礎(chǔ)設(shè)施、資產(chǎn)經(jīng)營等四大板塊。面對如此龐大的產(chǎn)業(yè),鄞城集團積極發(fā)揮內(nèi)審作用,從建立一套健全、合理、有效的內(nèi)部控制體系入手,全方位尋找管理上的薄弱環(huán)節(jié),規(guī)范各項經(jīng)濟管理活動,為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟和社會價值。

一、立足隊伍建設(shè),審計內(nèi)容更走心。鄞城集團以企業(yè)黨委書記、董事長為內(nèi)部審計組長,從財務(wù)審計部、成本合約部等部門選調(diào)出6名專業(yè)強的同志為企業(yè)內(nèi)審人員。內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組以適應(yīng)企業(yè)決策層需求為主題,以風(fēng)險控制為導(dǎo)向,不斷探索新的審計方法,推進內(nèi)審工作順利開展。主要工作為財務(wù)收支審計、 ……
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